info Empenho
Número
01030712/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 29.698,63
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0186/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 80.646,23
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA 2G. | R$ 14,98 | 140,000000 | R$ 2.097,20 |
2 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 300,000000 | R$ 13.365,00 |
3 | CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. POTE 25G (± 5G). | R$ 9,04 | 200,000000 | R$ 1.808,00 |
4 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL 0,05X7MM, MALEÁVEL, ROLO COM 50 CM. | R$ 1,44 | 220,000000 | R$ 316,80 |
5 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | R$ 0,94 | 1.200,000000 | R$ 1.128,00 |
6 | OLEO LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICAS, 100% MINERAL. EMBALADO EM FRASCO DE 200ML. | R$ 19,76 | 245,000000 | R$ 4.841,20 |
7 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,28 | 200,000000 | R$ 1.856,00 |
8 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 80,000000 | R$ 3.564,00 |
9 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 3,49 | 207,000000 | R$ 722,43 |
Total | R$ 29.698,63 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4787 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/04/2023 | 2300 | R$ 2.771,28 | |
Total | R$ 2.771,28 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/06/2023 | 23060076 | R$ 2.771,28 | |
Total | R$ 2.771,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Anulação total de empenho. | 14/06/2023 | 14060001 | R$ 26.927,35 |
Total | R$ 26.927,35 |