info Empenho
Número
01030712/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 29.698,63
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0186/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 80.646,23

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 RESINA MICROHÍBRIDA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA 2G. R$ 14,98 140,000000 R$ 2.097,20
2 SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). R$ 44,55 300,000000 R$ 13.365,00
3 CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. POTE 25G (± 5G). R$ 9,04 200,000000 R$ 1.808,00
4 FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL 0,05X7MM, MALEÁVEL, ROLO COM 50 CM. R$ 1,44 220,000000 R$ 316,80
5 ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. R$ 0,94 1.200,000000 R$ 1.128,00
6 OLEO LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICAS, 100% MINERAL. EMBALADO EM FRASCO DE 200ML. R$ 19,76 245,000000 R$ 4.841,20
7 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. R$ 9,28 200,000000 R$ 1.856,00
8 SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). R$ 44,55 80,000000 R$ 3.564,00
9 ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. R$ 3,49 207,000000 R$ 722,43
Total R$ 29.698,63

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
4787 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 24/04/2023 2300   R$ 2.771,28
Total R$ 2.771,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 23/06/2023 23060076   R$ 2.771,28
Total R$ 2.771,28
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Anulação total de empenho. 14/06/2023 14060001 R$ 26.927,35
Total R$ 26.927,35
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