info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030712/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/03/2023
                Valor
                    R$ 29.698,63
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.474.953/0001-76
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22006-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/04/2022
                    Data Publicação
                        03/02/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 753.286,41
                    Valor Total
                        R$ 286.893,33
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0186/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        02/06/2022
                    Vigência
                        02/06/2022 - 01/06/2023
                    Valor Total
                        R$ 80.646,23
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA 2G. | R$ 14,98 | 140,000000 | R$ 2.097,20 | 
| 2 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 300,000000 | R$ 13.365,00 | 
| 3 | CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. POTE 25G (± 5G). | R$ 9,04 | 200,000000 | R$ 1.808,00 | 
| 4 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL 0,05X7MM, MALEÁVEL, ROLO COM 50 CM. | R$ 1,44 | 220,000000 | R$ 316,80 | 
| 5 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | R$ 0,94 | 1.200,000000 | R$ 1.128,00 | 
| 6 | OLEO LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICAS, 100% MINERAL. EMBALADO EM FRASCO DE 200ML. | R$ 19,76 | 245,000000 | R$ 4.841,20 | 
| 7 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,28 | 200,000000 | R$ 1.856,00 | 
| 8 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 80,000000 | R$ 3.564,00 | 
| 9 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 3,49 | 207,000000 | R$ 722,43 | 
| Total | R$ 29.698,63 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4787
                                                            Data: 24/04/2023
                                                            Valor: R$ 2.771,28
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 2300 | Data Emissão: 19/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 2.771,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.771,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230026489686 | Chave Acesso: 23230435474953000176550010000023001136727858 | Chave Verific: 23230435474953000176550010000023001136727858 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OLEO LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICAS, 100% MINERAL. EMBALADO EM FRASCO DE 200ML. | FRASCO | 105.0000 | R$ 19,76 | R$ 2.074,80 | 
| 002 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL 0,05X7MM, MALEÁVEL, ROLO COM 50 CM. | ROLO | 220.0000 | R$ 1,44 | R$ 316,80 | 
| 003 | CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. POTE 25G (± 5G). | POTE | 42.0000 | R$ 9,04 | R$ 379,68 | 
                                            Total Geral: R$ 2.771,28                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/06/2023 | 23060076 | R$ 2.771,28 | |
| Total | R$ 2.771,28 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Anulação total de empenho. | 14/06/2023 | 14060001 | R$ 26.927,35 | 
| Total | R$ 26.927,35 | ||
 
                        