info Empenho
Número
01030688/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 800.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.740.465/0001-80
library_books Licitação
Número
CP22001-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
27/05/2022
Data Publicação
08/02/2022
Valor Estimado
R$ 11.098.171,52
Valor Total
R$ 9.255.271,69
assignment Contrato
Número
50/2022-SEINFRA
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
27/06/2022 - 11/02/2025
Valor Total
R$ 11.761.896,48
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 800.000,00 | 1,000000 | R$ 800.000,00 |
| Total | R$ 800.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21200
Data: 20/12/2024
Valor: R$ 89.022,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA.
| Número: 40 | Data Emissão: 20/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 89.022,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 89.022,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 124331 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ahx6dv3qetpmfo5827ckiw9glbn | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 89.022,44 | R$ 89.022,44 |
Cód. Liquidação: 18255
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 299.443,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA.
| Número: 38 | Data Emissão: 19/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 299.443,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 299.443,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 124331 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: fputbhga69lnj5xk28cv7dmqe4w | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 299.443,82 | R$ 299.443,82 |
Cód. Liquidação: 4385
Data: 18/04/2024
Valor: R$ 25.833,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA.
| Número: 28 | Data Emissão: 18/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 25.833,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.833,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 124331 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ghwi8jvrzkmts76da3oxfcbq5nu | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.833,02 | R$ 25.833,02 |
Cód. Liquidação: 9709
Data: 16/07/2024
Valor: R$ 79.768,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA.
| Número: 33 | Data Emissão: 16/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 79.768,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.768,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 124331 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: pbzh6ny9vgck3l7fjudxoq5r42i | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 79.768,16 | R$ 79.768,16 |
Cód. Liquidação: 8186
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 281.583,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA.
| Número: 30 | Data Emissão: 21/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 281.583,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 281.583,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 124331 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b39gc7mheuo2dqzrp5s4atnwjxl | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 281.583,55 | R$ 281.583,55 |
Total Geral: R$ 775.650,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA. | 26/12/2024 | 26120012 | R$ 89.022,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA. | 02/12/2024 | 02120004 | R$ 299.443,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA. | 23/07/2024 | 23070007 | R$ 79.768,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA. | 26/06/2024 | 26060018 | R$ 281.583,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.. POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº50/2022-SEINFRA, CP Nº22001-SEINFRA. | 10/05/2024 | 10050048 | R$ 25.833,02 | |
| Total | R$ 775.650,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110515 | R$ 24.349,01 |
| Total | R$ 24.349,01 | ||