info Empenho
Número
01030583/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 12.640,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0195/2022-SME
Data Assinatura
09/09/2022
Vigência
09/09/2022 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 682.560,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA I. | R$ 7,90 | 1.600,000000 | R$ 12.640,00 |
Total | R$ 12.640,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4974 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME | 25/04/2024 | 153 | R$ 10.428,00 | |
Total | R$ 10.428,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME | 09/05/2024 | 09050048 | R$ 10.428,00 | |
Total | R$ 10.428,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050033 | R$ 2.212,00 |
Total | R$ 2.212,00 |