info Empenho
Número
01030465/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 1.300.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HDE - CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22005-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.085.594,52
Valor Total
R$ 22.085.594,52
assignment Contrato
Número
001A/2022-SMS
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 86.101.626,52

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. R$ 1.300.000,00 1,000000 R$ 1.300.000,00
Total R$ 1.300.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3769
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 620.607,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 620.607,28
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 620.607,28
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 4297
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 627.533,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 627.533,10
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 627.533,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 1.248.140,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022. 18/04/2022 18040030   R$ 627.533,10
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022. 07/04/2022 07040045   R$ 620.607,28
Total R$ 1.248.140,38
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Anulação de saldo de emepnho. 01/04/2022 01040119 R$ 51.859,62
Total R$ 51.859,62
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