info Empenho
Número
01030447/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 1.955,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
175/2022-SMS
Data Assinatura
17/05/2022
Vigência
17/05/2022 - 16/05/2023
Valor Total
R$ 4.972,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO NA ODONTOLOGIA, DUPLA FACE (UMA AZUL E OUTRA VERMELHO), ARTICULACAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. R$ 3,05 10,000000 R$ 30,50
2 TIRA ODONTOLÓGICA, LIXA POLIESTER 4MMX170MM, GRANULAÇÃO MÉDIA FINA, CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEL, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA. R$ 6,40 43,000000 R$ 275,20
3 CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. R$ 11,00 150,000000 R$ 1.650,00
Total R$ 1.955,70

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3191
Data: 27/03/2023
Valor: R$ 1.405,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2468 Data Emissão: 22/03/2023 Doc. Ref.: 202303 Valor Bruto: R$ 1.405,70
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.405,70
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230019536397 Chave Acesso: 23230313737194000154550010000024681000024750 Chave Verific: 23230313737194000154550010000024681000024750 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TIRA ODONTOLÓGICA, LIXA POLIESTER 4MMX170MM, GRANULAÇÃO MÉDIA FINA, CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEL, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA. EMBALAGEM 43.0000 R$ 6,40 R$ 275,20
002 PAPEL CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO NA ODONTOLOGIA, DUPLA FACE (UMA AZUL E OUTRA VERMELHO), ARTICULACAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. EMBALAGEM 10.0000 R$ 3,05 R$ 30,50
003 CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 100.0000 R$ 11,00 R$ 1.100,00
Total Geral: R$ 1.405,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 31/05/2023 31050079   R$ 1.405,70
Total R$ 1.405,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Anulação de saldo de empenho. 14/06/2023 14060003 R$ 550,00
Total R$ 550,00
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