info Empenho
Número
01030431/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 4.390,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0298/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 34.779,70

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. R$ 9,66 120,000000 R$ 1.159,20
2 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. R$ 9,65 40,000000 R$ 386,00
3 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. R$ 9,65 140,000000 R$ 1.351,00
4 BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. R$ 24,91 60,000000 R$ 1.494,60
Total R$ 4.390,80

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7603
Data: 06/06/2023
Valor: R$ 386,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6712 Data Emissão: 18/05/2023 Doc. Ref.: 202305 Valor Bruto: R$ 386,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 386,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 18/05/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131235386296004 Chave Acesso: 31230531401798000107550010000067121000555280 Chave Verific: 31230531401798000107550010000067121000555280 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. SERINGA 40.0000 R$ 9,65 R$ 386,00
Cód. Liquidação: 5880
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 1.351,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6504 Data Emissão: 26/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 1.351,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.351,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131235344963639 Chave Acesso: 31230431401798000107550010000065041000547346 Chave Verific: 31230431401798000107550010000065041000547346 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. SERINGA 140.0000 R$ 9,65 R$ 1.351,00
Cód. Liquidação: 5814
Data: 10/05/2023
Valor: R$ 2.653,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6264 Data Emissão: 28/03/2023 Doc. Ref.: 202303 Valor Bruto: R$ 2.653,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.653,80
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131235292957250 Chave Acesso: 31230331401798000107550010000062641000538310 Chave Verific: 31230331401798000107550010000062641000538310 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. CAIXA 120.0000 R$ 9,66 R$ 1.159,20
002 BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. UNIDADE 60.0000 R$ 24,91 R$ 1.494,60
Total Geral: R$ 4.390,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 14/07/2023 14070081   R$ 386,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 07/06/2023 07060119   R$ 1.351,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 31/05/2023 31050095   R$ 2.653,80
Total R$ 4.390,80
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