info Empenho
Número
01030406/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 14.616,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFL-2575, NAS LOCALIDADES DE JOÃO PEREIRA 1 / CARNAÚBA / JOÃO PEREIRA 2 (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.001.275/0001-36
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0148/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 359.251,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA ARACATIAÇÚ I. | R$ 6,30 | 2.320,000000 | R$ 14.616,00 |
Total | R$ 14.616,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5009 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFL-2575, NAS LOCALIDADES DE JOÃO PEREIRA 1 / CARNAÚBA / JOÃO PEREIRA 2 (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME | 29/04/2024 | 33 | R$ 12.058,20 | |
Total | R$ 12.058,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFL-2575, NAS LOCALIDADES DE JOÃO PEREIRA 1 / CARNAÚBA / JOÃO PEREIRA 2 (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME | 13/05/2024 | 13050018 | R$ 12.058,20 | |
Total | R$ 12.058,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050112 | R$ 2.557,80 |
Total | R$ 2.557,80 |