info Empenho
Número
01030389/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 6.589,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.279.440/0001-01
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
160/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 433.571,49
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,29 | 1.536,000000 | R$ 6.589,44 |
Total | R$ 6.589,44 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5521
Data: 22/04/2022
Valor: R$ 6.040,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Número: 30 | Data Emissão: 22/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 6.040,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.040,32 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 92279 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DA20B8A47 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1408.0000 | R$ 4,29 | R$ 6.040,32 |
Total Geral: R$ 6.040,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KJP 5384, NA ROTA: SOBRAL/ ALTO GRANDE/ PARQUE DE EXPOSIÇÃO / ALTO DA COLINA/ LICEU / ESC TRAJANO DE MEDEIROS / CAIC / ESC RAUL MONTE / ESC. DOM JOSE TUPINAMBA / ESC. PROF ARRUDA (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 12/05/2022 | 12050117 | R$ 6.040,32 | |
Total | R$ 6.040,32 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080193 | R$ 549,12 |
Total | R$ 549,12 |