info Empenho
Número
01030329/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 9.192,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
191/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 422.876,16
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 3,99 | 2.304,000000 | R$ 9.192,96 |
Total | R$ 9.192,96 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5189
Data: 18/04/2022
Valor: R$ 8.426,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Número: 136 | Data Emissão: 18/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 8.426,88 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.426,88 | |
Série NF: A | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | UNIDADE | 2112.0000 | R$ 3,99 | R$ 8.426,88 |
Total Geral: R$ 8.426,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 13/05/2022 | 13050047 | R$ 8.426,88 | |
Total | R$ 8.426,88 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080011 | R$ 766,08 |
Total | R$ 766,08 |