info Empenho
Número
01030307/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 350,01
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA, COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGAOS/ ENTIDADES DO MUNICIPIO E ATENDER A
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
19/07/2017
Vigência
19/07/2017 - 19/07/2018
Valor Total
R$ 420.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,80 | 72,920000 | R$ 350,01 |
Total | R$ 350,01 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3505 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA, COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGAOS/ ENTIDADES DO MUNICIPIO E ATENDER A | 10/04/2018 | 1207 | R$ 349,97 | |
Total | R$ 349,97 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM MANUTENCAO, SEGURO OU RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS E REPOSICAO DE PECAS POR CONTA DA CONTRATADA, COM INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DOS ORGAOS/ ENTIDADES DO MUNICIPIO E ATENDER A | 23/04/2018 | 23040011 | R$ 349,97 | |
Total | R$ 349,97 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR ANA LUCIA | 03/09/2018 | 03090117 | R$ 0,04 |
Total | R$ 0,04 |