info Empenho
Número
01030295/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2016
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01020202 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/ CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3790
Data: 01/03/2016
Valor: R$ 16.543,80
Descrição / Justificativa:
Número: 19642936 | Data Emissão: 01/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 16.543,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.543,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00019642936003183654 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 5741
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 3.456,20
Descrição / Justificativa:
Número: 19980672 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 3.456,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.456,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43035063070015755T00019980672003275066 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01020202 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/ CHIP INDIVIDUAIS. | 02/06/2016 | 02060078 | R$ 3.456,20 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01020202 REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/ CHIP INDIVIDUAIS. | 05/05/2016 | 05050005 | R$ 16.543,80 | |
Total | R$ 20.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |