info Empenho
Número
01030290/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 20.800,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS sobre Fopag Secult ? Efetivos e comissionados .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 20.800,00 | 1,000000 | R$ 20.800,00 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 20.800,00 | 1,000000 | R$ 20.800,00 |
Total | R$ 20.800,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3157 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS sobre Fopag Secult - Efetivos e comissionados . | 01/03/2024 | R$ 20.790,98 | ||
Total | R$ 20.790,98 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa referente ao INSS sobre Fopag Secult ? Efetivos e comissionados . | 18/03/2024 | 18030060 | R$ 20.790,98 | |
Total | R$ 20.790,98 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100340 | R$ 9,02 |
Total | R$ 9,02 |