info Empenho
Número
01030215/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2017
Valor
R$ 2.963.408,80
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP100/2016
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
28/12/2016
Valor Estimado
R$ 37.399.241,42
Valor Total
R$ 37.399.241,42
assignment Contrato
Número
1002016-sa
Data Assinatura
29/12/2016
Vigência
02/01/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 37.399.241,42
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3092
Data: 07/04/2017
Valor: R$ 1.969.741,20
Descrição / Justificativa:
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.969.741,20 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.969.741,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 3096
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 618.459,58
Descrição / Justificativa:
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 618.459,58 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 618.459,58 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 3427
Data: 27/04/2017
Valor: R$ 375.208,02
Descrição / Justificativa:
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 375.208,02 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 375.208,02 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.963.408,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN | 27/04/2017 | 27040018 | R$ 375.208,02 | |
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN | 20/04/2017 | 20040141 | R$ 618.459,58 | |
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUDE DA POPULACAO, IMPLEMENTAR O DESEN | 07/04/2017 | 07040015 | R$ 1.969.741,20 | |
Total | R$ 2.963.408,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |