info Empenho
Número
01030206/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2017
Valor
R$ 6.409,91
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2344
Data: 03/04/2017
Valor: R$ 3.204,95
Descrição / Justificativa: CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.204,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.204,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3107
Data: 26/04/2017
Valor: R$ 1.988,85
Descrição / Justificativa: CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.988,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.988,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4788
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 1.216,11
Descrição / Justificativa: CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.216,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.216,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.409,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 07/04/2017 | 07040009 | R$ 3.204,95 | |
| CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 05/05/2017 | 05050045 | R$ 1.988,85 | |
| CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 30/05/2017 | 30050043 | R$ 1.216,11 | |
| Total | R$ 6.409,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||