info Empenho
Número
01030119/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SCSP
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 28/09/2025
Valor Total
R$ 8.283.600,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
Total | R$ 25.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7779
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 12.421,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Número: 660461 | Data Emissão: 01/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 12.421,35 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.421,35 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 637Q.3241.5613.7178399-C | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.421,35 | R$ 12.421,35 |
Cód. Liquidação: 6091
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 12.578,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Número: 646481 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 12.578,65 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.578,65 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 205T.6099.9541.2697899-U | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.578,65 | R$ 12.578,65 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 27/06/2024 | 27060036 | R$ 12.421,35 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 22/05/2024 | 22050059 | R$ 12.578,65 | |
Total | R$ 25.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |