info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030116/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/03/2022
                Valor
                    R$ 1.170,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 171/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.186.943/0001-35
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE028/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/04/2021
                    Data Publicação
                        22/02/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 747.249,60
                    Valor Total
                        R$ 422.563,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0171/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        26/05/2021
                    Vigência
                        26/05/2021 - 25/05/2022
                    Valor Total
                        R$ 18.357,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSFATO DISSODICO BETAMETASONA + (ACETATO) BETAMETASONA, 3MG + 3MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 6,50 | 180,000000 | R$ 1.170,00 | 
| Total | R$ 1.170,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6944
                                                            Data: 24/05/2022
                                                            Valor: R$ 1.137,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 171/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 8218 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 1.137,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.137,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332220032140854 | Chave Acesso: 32220535186943000135550010000082181565408953 | Chave Verific: 32220535186943000135550010000082181565408953 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOSFATO DISSODICO BETAMETASONA + (ACETATO) BETAMETASONA, 3MG + 3MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | AMPOLA | 175.0000 | R$ 6,50 | R$ 1.137,50 | 
                                            Total Geral: R$ 1.137,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 171/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 22060077 | R$ 1.137,50 | |
| Total | R$ 1.137,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 26/05/2022 | 26050017 | R$ 32,50 | 
| Total | R$ 32,50 | ||
 
                        