info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030075/2022
                Unidade Orçamentária
                    AGÊNCIA  MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/03/2022
                Valor
                    R$ 81,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Destinados ao Meio Ambiente
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE210/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/01/2022
                    Data Publicação
                        02/12/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 676.021,19
                    Valor Total
                        R$ 265.593,71
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        021/2022-AMA
                    Data Assinatura
                        15/02/2022
                    Vigência
                        15/02/2022 - 15/02/2023
                    Valor Total
                        R$ 81,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 5,00 | 5,000000 | R$ 25,00 | 
| 2 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 2,80 | 20,000000 | R$ 56,00 | 
| Total | R$ 81,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3063
                                                            Data: 16/03/2022
                                                            Valor: R$ 81,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
                                                        | Número: 7015 | Data Emissão: 16/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 81,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015614165 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070151479525063 | Chave Verific: 23-2203-03.562.872/0001-31-55-001-000.007.015-147. | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 20.0000 | R$ 2,80 | R$ 56,00 | 
| 002 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 5,00 | R$ 25,00 | 
                                            Total Geral: R$ 81,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 24/03/2022 | 24030244 | R$ 81,00 | |
| Total | R$ 81,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        