info Empenho
Número
01030045/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2019
Valor
R$ 1.891,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETO CACTÁCEAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°046/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNINCAS E PROJETOS.
Função
Agricultura
Subfunção
Promoção da Produção Agropecuária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.729.810/0001-95
library_books Licitação
Número
PE089/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2018
Data Publicação
28/05/2018
Valor Estimado
R$ 241.270,39
Valor Total
R$ 166.122,61
assignment Contrato
Número
046/2018-STDE
Data Assinatura
26/09/2018
Vigência
26/09/2018 - 26/09/2019
Valor Total
R$ 114.200,10

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TNT CX C/ 100 UND R$ 72,80 10,000000 R$ 728,00
2 CORDA FIBRA TRANÇADA 5/8" (20MM) R$ 58,17 20,000000 R$ 1.163,40
Total R$ 1.891,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3872
Data: 11/04/2019
Valor: R$ 1.891,40
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°046/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNINCAS E PROJETOS.
Número: 250 Data Emissão: 11/04/2019 Doc. Ref.: 201904 Valor Bruto: R$ 1.891,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.891,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2019 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190022654681 Chave Acesso: 23190408729810000195550010000002500000002508 Chave Verific: 23-1904-08.729.810/0001-95-55-001-000.000.250-000. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA TNT CX C/ 100 UND UNIDADE 10.0000 R$ 72,80 R$ 728,00
002 CORDA FIBRA TRANÇADA 5/8" (20MM) UNIDADE 20.0000 R$ 58,17 R$ 1.163,40
Total Geral: R$ 1.891,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N°046/2018 PARA O CONSUMO DEMANDADO PELA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA VISITAS TÉCNINCAS E PROJETOS. 08/05/2019 08050029   R$ 1.891,40
Total R$ 1.891,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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