info Empenho
Número
01030028/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 457,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010029/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
027/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 4.435,38
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 41,000000 | R$ 28,70 |
2 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 50,000000 | R$ 21,00 |
3 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 40,000000 | R$ 113,20 |
4 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 19,000000 | R$ 136,04 |
5 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 19,000000 | R$ 82,27 |
6 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 40,000000 | R$ 76,40 |
Total | R$ 457,61 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1846 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010029/2018. | 06/03/2018 | 2998 | R$ 457,61 | |
Total | R$ 457,61 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E HIGIENE ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 03010029/2018. | 15/03/2018 | 15030042 | R$ 457,61 | |
Total | R$ 457,61 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |