info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030001/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    01/03/2023
                Valor
                    R$ 21.850,02
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
                Centro de Custo
                    Material Hidráulico
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DESTINADOS A TENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL.
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Saneamento Básico Urbano
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.302.323/0001-14
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22024-SAAE
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/01/2023
                    Data Publicação
                        06/12/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 115.083,72
                    Valor Total
                        R$ 60.418,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        007/2023-SAAE
                    Data Assinatura
                        23/02/2023
                    Vigência
                        24/02/2023 - 22/02/2024
                    Valor Total
                        R$ 21.850,02
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 150mm | R$ 55,89 | 210,000000 | R$ 11.736,90 | 
| 2 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 300mm | R$ 421,38 | 24,000000 | R$ 10.113,12 | 
| Total | R$ 21.850,02 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5197
                                                            Data: 02/05/2023
                                                            Valor: R$ 21.850,02
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DESTINADOS A TENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL.
                                                        | Número: 1228 | Data Emissão: 04/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 21.850,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.850,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230074291487 | Chave Acesso: 42230435302323000114550010000012281288083741 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 150mm | METRO | 210.0000 | R$ 55,89 | R$ 11.736,90 | 
| 002 | Tubo PVC Defofo, JEI, PN 1mpa DN 300mm | METRO | 24.0000 | R$ 421,38 | R$ 10.113,12 | 
                                            Total Geral: R$ 21.850,02                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO DESTINADOS A TENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL. | 03/05/2023 | 03050002 | R$ 21.850,02 | |
| Total | R$ 21.850,02 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        