info Empenho
Número
01020781/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.516.274/0001-12
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL R$ 30.000,00 1,000000 R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3823
Data: 24/03/2022
Valor: R$ 8.017,24
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de Souza.
Número: 2022129 Data Emissão: 24/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 8.017,24
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 8.017,24
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 N° do CGF do Emitente: 23398027 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 3ec09f42 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL SERVIÇO 1.0000 R$ 8.017,24 R$ 8.017,24
Cód. Liquidação: 3826
Data: 23/03/2022
Valor: R$ 8.017,24
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Número: 2022128 Data Emissão: 23/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 8.017,24
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 8.017,24
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 N° do CGF do Emitente: 23398027 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 91ee51b4 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL SERVIÇO 1.0000 R$ 8.017,24 R$ 8.017,24
Cód. Liquidação: 14650
Data: 30/08/2022
Valor: R$ 4.167,12
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do Boletim da 32ª medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de Souza.
Número: 2022356 Data Emissão: 30/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 4.167,12
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.167,12
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2022 N° do CGF do Emitente: 23398027 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: ac7d47e6 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL SERVIÇO 1.0000 R$ 4.167,12 R$ 4.167,12
Cód. Liquidação: 14652
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 4.167,10
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do Boletim da 32ª medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna Engenharia.
Número: 2022380 Data Emissão: 01/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 4.167,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.167,10
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 N° do CGF do Emitente: 23398027 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: b5126700 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL SERVIÇO 1.0000 R$ 4.167,10 R$ 4.167,10
Total Geral: R$ 24.368,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. 01/11/2022 01110021   R$ 4.167,12
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. 01/11/2022 01110019   R$ 4.167,10
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. 04/05/2022 04050098   R$ 8.017,24
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contrapartida Municipal do Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. 04/05/2022 04050089   R$ 8.017,24
Total R$ 24.368,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 01/11/2022 01110433 R$ 5.631,30
Total R$ 5.631,30
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