info Empenho
Número
01020674/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 3.033,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0282/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 18.390,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 24,40 15,000000 R$ 366,00
2 BANDEJA RETANGULAR GRANDE 30 X 20 X 1,5 CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 73,63 20,000000 R$ 1.472,60
3 CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 7,67 35,000000 R$ 268,45
4 SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 6,19 20,000000 R$ 123,80
5 ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 22,96 15,000000 R$ 344,40
6 AFASTADOR, MINNESOTA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 9,47 20,000000 R$ 189,40
7 AFASTADOR FARABEUF PARA ADULTO, 13X125MM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 13,43 20,000000 R$ 268,60
Total R$ 3.033,25

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
11841 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. 16/08/2024 14076   R$ 1.636,74
10651 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. 30/07/2024 13429   R$ 835,11
Total R$ 2.471,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. 18/09/2024 18090024   R$ 1.636,74
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. 30/08/2024 30080026   R$ 835,11
Total R$ 2.471,85
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO 23/10/2024 23100003 R$ 561,40
Total R$ 561,40
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