info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020674/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/02/2024
                Valor
                    R$ 3.033,25
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    28.820.255/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23022-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/09/2023
                    Data Publicação
                        14/04/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 122.220,50
                    Valor Total
                        R$ 74.007,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0282/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        01/11/2023
                    Vigência
                        01/11/2023 - 31/10/2024
                    Valor Total
                        R$ 18.390,20
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 24,40 | 15,000000 | R$ 366,00 | 
| 2 | BANDEJA RETANGULAR GRANDE 30 X 20 X 1,5 CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 73,63 | 20,000000 | R$ 1.472,60 | 
| 3 | CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 7,67 | 35,000000 | R$ 268,45 | 
| 4 | SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 6,19 | 20,000000 | R$ 123,80 | 
| 5 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 22,96 | 15,000000 | R$ 344,40 | 
| 6 | AFASTADOR, MINNESOTA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 9,47 | 20,000000 | R$ 189,40 | 
| 7 | AFASTADOR FARABEUF PARA ADULTO, 13X125MM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 13,43 | 20,000000 | R$ 268,60 | 
| Total | R$ 3.033,25 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11841
                                                            Data: 16/08/2024
                                                            Valor: R$ 1.636,74
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 14076 | Data Emissão: 31/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.636,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.636,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240226769296 | Chave Acesso: 41240728820255000110550020000140761000719165 | Chave Verific: 41240728820255000110550020000140761000719165 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANDEJA RETANGULAR GRANDE 30 X 20 X 1,5 CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 19.0000 | R$ 73,63 | R$ 1.398,97 | 
| 002 | CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 31.0000 | R$ 7,67 | R$ 237,77 | 
Cód. Liquidação: 10651
                                                            Data: 30/07/2024
                                                            Valor: R$ 835,11
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 13429 | Data Emissão: 17/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 835,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 835,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240178244132 | Chave Acesso: 41240628820255000110550020000134291000969815 | Chave Verific: 41240628820255000110550020000134291000969815 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AFASTADOR, MINNESOTA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 9,47 | R$ 189,40 | 
| 002 | BANDEJA RETANGULAR GRANDE 30 X 20 X 1,5 CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 73,63 | R$ 73,63 | 
| 003 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 24,40 | R$ 73,20 | 
| 004 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 22,96 | R$ 344,40 | 
| 005 | SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 6,19 | R$ 123,80 | 
| 006 | CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 7,67 | R$ 30,68 | 
                                            Total Geral: R$ 2.471,85                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 18/09/2024 | 18090024 | R$ 1.636,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 30/08/2024 | 30080026 | R$ 835,11 | |
| Total | R$ 2.471,85 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 23/10/2024 | 23100003 | R$ 561,40 | 
| Total | R$ 561,40 | ||
 
                        