info Empenho
Número
01020674/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 3.033,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0282/2023-SMS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 31/10/2024
Valor Total
R$ 18.390,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 24,40 | 15,000000 | R$ 366,00 |
2 | BANDEJA RETANGULAR GRANDE 30 X 20 X 1,5 CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 73,63 | 20,000000 | R$ 1.472,60 |
3 | CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº 85. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 7,67 | 35,000000 | R$ 268,45 |
4 | SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 6,19 | 20,000000 | R$ 123,80 |
5 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 22,96 | 15,000000 | R$ 344,40 |
6 | AFASTADOR, MINNESOTA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 9,47 | 20,000000 | R$ 189,40 |
7 | AFASTADOR FARABEUF PARA ADULTO, 13X125MM. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 13,43 | 20,000000 | R$ 268,60 |
Total | R$ 3.033,25 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11841 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 16/08/2024 | 14076 | R$ 1.636,74 | |
10651 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 30/07/2024 | 13429 | R$ 835,11 | |
Total | R$ 2.471,85 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 18/09/2024 | 18090024 | R$ 1.636,74 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 282/2023 E PMS 2022-2025. | 30/08/2024 | 30080026 | R$ 835,11 | |
Total | R$ 2.471,85 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 23/10/2024 | 23100003 | R$ 561,40 |
Total | R$ 561,40 |