info Empenho
Número
01020627/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 1.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A RESPEITO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS FORMALIZADAS, OBJETIVANDO ADITIVO DE VIGÊNCIA. CONTRATO DE REPASSE PT Nº 1072489-83
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXAS | R$ 1.700,00 | 1,000000 | R$ 1.700,00 |
| Total | R$ 1.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2587
Data: 18/03/2024
Valor: R$ 1.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A RESPEITO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS FORMALIZADAS, OBJETIVANDO ADITIVO DE VIGÊNCIA. CONTRATO DE REPASSE PT Nº 1072489-83
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.700,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A RESPEITO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS FORMALIZADAS, OBJETIVANDO ADITIVO DE VIGÊNCIA. CONTRATO DE REPASSE PT Nº 1072489-83 | 25/04/2024 | 25040110 | R$ 1.700,00 | |
| Total | R$ 1.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||