info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020562/2018
                Unidade Orçamentária
                    AGÊNCIA  MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/02/2018
                Valor
                    R$ 168.645,04
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    GESTÃO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E AGENDA 21                                                        
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    CONTRATCAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO RIO ACARAU
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Preservação  e Conservação  Ambiental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    09.620.624/0001-86
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP065/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/10/2017
                    Data Publicação
                        04/10/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 2.279.397,31
                    Valor Total
                        R$ 3.398.083,62
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        021/2017-AMA
                    Data Assinatura
                        09/11/2017
                    Vigência
                        09/11/2017 - 09/11/2018
                    Valor Total
                        R$ 849.999,57
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS | R$ 1,57 | 63.328,100000 | R$ 99.425,11 | 
| 2 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | R$ 1,94 | 3.037,500000 | R$ 5.892,75 | 
| 3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE | R$ 7,27 | 1.822,500000 | R$ 13.249,57 | 
| 4 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | R$ 2,12 | 8.549,060000 | R$ 18.124,00 | 
| 5 | TRNSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5KM | R$ 19,02 | 1.680,000000 | R$ 31.953,60 | 
| Total | R$ 168.645,04 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1861
                                                            Data: 09/03/2018
                                                            Valor: R$ 168.645,04
                                                        Descrição / Justificativa: CONTRATCAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO RIO ACARAU
                                                        | Número: 139 | Data Emissão: 09/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 168.645,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 168.645,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NTX5C4CQ | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 168.645,04                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| CONTRATCAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO RIO ACARAU | 29/03/2018 | 29030032 | R$ 168.645,04 | |
| Total | R$ 168.645,04 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        