info Empenho
Número
01020518/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 7.401,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.065.614/0001-38
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0208/2022-SMS
Data Assinatura
08/06/2022
Vigência
08/06/2022 - 07/06/2023
Valor Total
R$ 60.504,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE  55 G/M² (+/- 1 G/M²). R$ 49,34 150,000000 R$ 7.401,00
Total R$ 7.401,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4926
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 5.032,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 226271 Data Emissão: 10/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 5.032,68
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 5.032,68
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: GO
Nº do Protocolo de Autorização: 152236176622838 Chave Acesso: 52230406065614000138550010002262711232280260 Chave Verific: 52230406065614000138550010002262711232280260 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE  55 G/M² (+/- 1 G/M²). UNIDADE 102.0000 R$ 49,34 R$ 5.032,68
Cód. Liquidação: 7596
Data: 07/06/2023
Valor: R$ 2.368,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 232560 Data Emissão: 26/05/2023 Doc. Ref.: 202305 Valor Bruto: R$ 2.368,32
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.368,32
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: GO
Nº do Protocolo de Autorização: 152236327614008 Chave Acesso: 52230506065614000138550010002325601232344294 Chave Verific: 52230506065614000138550010002325601232344294 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE  55 G/M² (+/- 1 G/M²). UNIDADE 48.0000 R$ 49,34 R$ 2.368,32
Total Geral: R$ 7.401,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 01/08/2023 01080050   R$ 2.368,32
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 208/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 22/06/2023 22060087   R$ 5.032,68
Total R$ 7.401,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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