info Empenho
Número
01020464/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 6.375,60
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KMX 6103-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/AV. DOM JOSE/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-118
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 110.662,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2148
Data: 28/02/2018
Valor: R$ 6.375,60
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KMX 6103-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/AV. DOM JOSE/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO.
Número: 243512 | Data Emissão: 28/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 6.375,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.375,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 6.375,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KMX 6103-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/AV. DOM JOSE/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO. | 03/04/2018 | 03040100 | R$ 6.375,60 | |
Total | R$ 6.375,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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