info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020446/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    01/02/2024
                Valor
                    R$ 7.619,30
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                    OFERTA DE SUPORTE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação de Jovens e Adultos
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    45.194.580/0001-33
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22021-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        03/11/2022
                    Data Publicação
                        12/09/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 1.754.809,70
                    Valor Total
                        R$ 640.236,10
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0085/2023-SME
                    Data Assinatura
                        24/05/2023
                    Vigência
                        24/05/2023 - 24/05/2024
                    Valor Total
                        R$ 7.619,30
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 85,000000 | R$ 2.013,65 | 
| 2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 23,69 | 85,000000 | R$ 2.013,65 | 
| 3 | TESOURA 20 CM. | R$ 4,49 | 800,000000 | R$ 3.592,00 | 
| Total | R$ 7.619,30 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3003
                                                            Data: 27/03/2024
                                                            Valor: R$ 7.619,30
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME.
                                                        | Número: 1125 | Data Emissão: 13/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 7.619,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.619,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240076289437 | Chave Acesso: 41240345194580000133550010000011251099254051 | Chave Verific: 41240345194580000133550010000011251099254051 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 85.0000 | R$ 23,69 | R$ 2.013,65 | 
| 002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 85.0000 | R$ 23,69 | R$ 2.013,65 | 
| 003 | TESOURA 20 CM. | UNIDADE | 800.0000 | R$ 4,49 | R$ 3.592,00 | 
                                            Total Geral: R$ 7.619,30                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE22021-SME. | 30/04/2024 | 30040006 | R$ 7.619,30 | |
| Total | R$ 7.619,30 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        