info Empenho
Número
01020382/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 924,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 12/2023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23003-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.985,32
Valor Total
R$ 6.985,32
assignment Contrato
Número
12/2023-SEPLAG
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 5.309,86

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. R$ 33,00 20,000000 R$ 660,00
2 TOMADA DUPLA, 10A, EXTERNA, NA COR BRANCA. R$ 9,00 6,000000 R$ 54,00
3 FITA ISOLANTE 19MM DE LARGURA, 20M DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA. R$ 11,00 4,000000 R$ 44,00
4 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A 220V CURVA B. R$ 14,00 2,000000 R$ 28,00
5 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A 220V CURVA B. R$ 15,20 2,000000 R$ 30,40
6 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 60A 220V CURVA B. R$ 78,00 1,000000 R$ 78,00
7 ARAME GALVANIZADO Nº 14. R$ 30,00 1,000000 R$ 30,00
Total R$ 924,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5188
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 924,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 12/2023-SEPLAG.
Número: 963 Data Emissão: 15/03/2024 Doc. Ref.: 202403 Valor Bruto: R$ 924,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 924,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2024 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240022104174 Chave Acesso: 23240302069397000101550010000009631011120310 Chave Verific: 23240302069397000101550010000009631011120310 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. UNIDADE 20.0000 R$ 33,00 R$ 660,00
002 ARAME GALVANIZADO Nº 14. QUILOGRAMA 1.0000 R$ 30,00 R$ 30,00
003 FITA ISOLANTE 19MM DE LARGURA, 20M DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA. ROLO 4.0000 R$ 11,00 R$ 44,00
004 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A 220V CURVA B. UNIDADE 2.0000 R$ 14,00 R$ 28,00
005 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A 220V CURVA B. UNIDADE 2.0000 R$ 15,20 R$ 30,40
006 DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 60A 220V CURVA B. UNIDADE 1.0000 R$ 78,00 R$ 78,00
007 TOMADA DUPLA, 10A, EXTERNA, NA COR BRANCA. UNIDADE 6.0000 R$ 9,00 R$ 54,00
Total Geral: R$ 924,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 12/2023-SEPLAG. 22/05/2024 22050073   R$ 924,40
Total R$ 924,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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