info Empenho
Número
01020299/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 6.384,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCL-9F31, NAS LOCALIDADES DE SITIO SANTO HILÁRIO / SÍTIO SANTANA / SÍTIO JOAQUIM /JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22007-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.577.530,88
Valor Total
R$ 1.447.816,32
assignment Contrato
Número
0111/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 413.683,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO X. | R$ 7,98 | 800,000000 | R$ 6.384,00 |
Total | R$ 6.384,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2846 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCL-9F31, NAS LOCALIDADES DE SITIO SANTO HILÁRIO / SÍTIO SANTANA / SÍTIO JOAQUIM /JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME | 20/03/2024 | 144 | R$ 6.064,80 | |
Total | R$ 6.064,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCL-9F31, NAS LOCALIDADES DE SITIO SANTO HILÁRIO / SÍTIO SANTANA / SÍTIO JOAQUIM /JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME | 09/04/2024 | 09040036 | R$ 6.064,80 | |
Total | R$ 6.064,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040056 | R$ 319,20 |
Total | R$ 319,20 |