info Empenho
Número
01020263/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 5.220,80
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWZ 2668-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU DARCO (MANHA/TARDE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*96.553-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-170
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2018
Valor Total
R$ 103.914,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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1134 | FRETE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWZ 2668-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU DARCO (MANHA/TARDE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 01/02/2017 | 233463 | R$ 5.220,80 | |
Total | R$ 5.220,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HWZ 2668-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU DARCO (MANHA/TARDE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 17/03/2017 | 17030030 | R$ 5.220,80 | |
Total | R$ 5.220,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |