info Empenho
Número
01020249/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 170.056,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.601.168/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22015-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2023
Data Publicação
30/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 1.564.679,00
assignment Contrato
Número
09/2023-SEINFRA
Data Assinatura
30/01/2023
Vigência
31/01/2023 - 30/01/2024
Valor Total
R$ 1.564.679,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,19 | 1.032,000000 | R$ 78.628,08 |
2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 76,19 | 1.200,000000 | R$ 91.428,00 |
Total | R$ 170.056,08 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1520
Data: 27/02/2023
Valor: R$ 170.056,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA.
Número: 7 | Data Emissão: 27/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 170.056,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 170.056,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 47151 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 32320013717668 | Chave Acesso: 23230204601168000103550020000000071530601007 | Chave Verific: 23230204601168000103550020000000071530601007 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 1032.0000 | R$ 76,19 | R$ 78.628,08 |
002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1200.0000 | R$ 76,19 | R$ 91.428,00 |
Total Geral: R$ 170.056,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº09/2023-SEINFRA E PE Nº22015-SEINFRA | 02/03/2023 | 02030056 | R$ 170.056,08 | |
Total | R$ 170.056,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |