info Empenho
Número
01020150/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 8.625,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.793-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
212/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/01/2024
Valor Total
R$ 674.068,05
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,99 | 1.440,000000 | R$ 8.625,60 |
Total | R$ 8.625,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2468 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 03/03/2023 | 91 | R$ 7.331,76 | |
Total | R$ 7.331,76 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/04/2023 | 12040007 | R$ 7.331,76 | |
Total | R$ 7.331,76 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020185 | R$ 1.293,84 |
Total | R$ 1.293,84 |