info Empenho
Número
01020133/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 9.244,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
134/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 715.988,16
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 4,28 | 2.160,000000 | R$ 9.244,80 |
Total | R$ 9.244,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2508
Data: 03/03/2023
Valor: R$ 7.858,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 136 | Data Emissão: 03/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 7.858,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.858,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 13444 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b83wzjv6a | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | UNIDADE | 1836.0000 | R$ 4,28 | R$ 7.858,08 |
Total Geral: R$ 7.858,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/04/2023 | 12040004 | R$ 7.858,08 | |
Total | R$ 7.858,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020171 | R$ 1.386,72 |
Total | R$ 1.386,72 |