info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01020133/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/02/2018
                Valor
                    R$ 4.184,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    23.312.871/0001-46
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE057/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        01/09/2017
                    Data Publicação
                        09/08/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.257.338,20
                    Valor Total
                        R$ 478.775,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        122201703
                    Data Assinatura
                        06/11/2017
                    Vigência
                        24/11/2017 - 23/11/2018
                    Valor Total
                        R$ 110.736,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACLOFENO 10 MG | R$ 0,67 | 6.000,000000 | R$ 4.020,00 | 
| 2 | AMIODARONA 50MG/ML AMP. 3ML | R$ 4,12 | 40,000000 | R$ 164,80 | 
| Total | R$ 4.184,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5169
                                                            Data: 11/05/2018
                                                            Valor: R$ 4.184,80
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
                                                        | Número: 3125 | Data Emissão: 23/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 4.184,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1855817543 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.184,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0596996 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180070546212 | Chave Acesso: 43180423312871000146550000000031251000146560 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                            Total Geral: R$ 4.184,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 23/05/2018 | 23050142 | R$ 4.184,80 | |
| Total | R$ 4.184,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        