info Empenho
Número
01020093/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 5.336,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA / SITIO MILAGE / JARDIM / SITIO CONCEIÇÃO / SÃO FRANCISCO / SITIO TANQUES / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
151/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 419.166,72
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,79 | 1.408,000000 | R$ 5.336,32 |
Total | R$ 5.336,32 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3189 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA / SITIO MILAGE / JARDIM / SITIO CONCEIÇÃO / SÃO FRANCISCO / SITIO TANQUES / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 15/03/2022 | 662 | R$ 4.851,20 | |
Total | R$ 4.851,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCH 5592, NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA / SITIO MILAGE / JARDIM / SITIO CONCEIÇÃO / SÃO FRANCISCO / SITIO TANQUES / JORDÃO. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 05/04/2022 | 05040010 | R$ 4.851,20 | |
Total | R$ 4.851,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2022 | 01040078 | R$ 485,12 |
Total | R$ 485,12 |