info Empenho
Número
01020085/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
Total | R$ 6.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
698 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 16/02/2024 | R$ 555,17 | ||
2149 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 12/03/2024 | R$ 5.178,21 | ||
Total | R$ 5.733,38 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 20/03/2024 | 20030059 | R$ 5.178,21 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 28/02/2024 | 28020072 | R$ 555,17 | |
Total | R$ 5.733,38 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/07/2024 | 01070088 | R$ 266,62 |
Total | R$ 266,62 |