info Empenho
Número
01020055/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2021
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 350.000,00 | 1,000000 | R$ 350.000,00 |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2631
Data: 19/03/2021
Valor: R$ 127.185,19
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 127.185,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 127.185,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6496
Data: 20/04/2021
Valor: R$ 130.909,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 130.909,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130.909,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9458
Data: 20/05/2021
Valor: R$ 91.905,73
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 91.905,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.905,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 350.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 30/04/2021 | 30040218 | R$ 130.909,08 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 31/05/2021 | 31050104 | R$ 91.905,73 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 01/04/2021 | 01040081 | R$ 127.185,19 | |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||