info Empenho
Número
01020002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 320.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 320.000,00 | 1,000000 | R$ 320.000,00 |
| Total | R$ 320.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5840
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 78.012,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 78.012,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.012,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1582
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 45.106,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45.106,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.106,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3955
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 188.988,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 188.988,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 188.988,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4231
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 7.893,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.893,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.893,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 320.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 25/02/2022 | 25020023 | R$ 45.106,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 31/03/2022 | 31030116 | R$ 188.988,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 05/04/2022 | 05040103 | R$ 7.893,18 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010047, REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 29/04/2022 | 29040034 | R$ 78.012,71 | |
| Total | R$ 320.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||