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Home > contrato > detail > numero:101 > 2019-SMS > orgao:07

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insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
101/2019-SMS
Objeto
aquisições deequipamentos e suprimentos de informática destinados ao Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Data Assinatura
24/04/2019
Data Publicação
24/04/2019
Data Inicial
24/04/2019
Data Final
24/04/2020
Fornecedor
BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Fornecedor CPF/CNPJ
26.230.868/0001-71
Valor Inicial
R$ 60.377,40
library_books Licitação de Origem
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
addDetalhes
format_list_numbered Aditivos
Tipo Fundamentação Objeto Assinatura Início Fim Valor
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato apostilar o Contrato n° 101/2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2018 – SMS, tendo em vista aALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará aser de 0701.10.301.072.1283.44.90.52.00; 0701.10.304.072.1293.44.90.52.00;0701.10.305.072.1295.44.90.52.00; 0701.10.303.072.1285.44.90.52.00; 0701.10.302.072.1302.44.90.52.00;0701.10.302.073.1292.44.90.52.00; 0701.10.301.072.2283.33.90.30.00; 0701.10.304.074.2304.33.90.30.00;0701.10.305.072.2307.33.90.30.00; 0701.10.303.073.2290.33.90.30.00; 0701.10.302.072.2316.33.90.30.00;0701.10.302.073.1292.33.90.30.00. para 0701.10.302.0072.2315.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.303.0073.1289.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.305.0072.2307.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.304.0074.2304.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.304.0074.2303.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0073.2325.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.306.0074.2317.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.303.0072.1287.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.305.0072.2307.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.306.0074.2317.44.90.52.00.1215.0000.00. conforme o processo nº P065628/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2020 R$ 76.296,60
Registros: 1 Total R$ 76.296,60
insert_drive_file Empenhos
Número Secretaria Data Valor
28020001/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28/02/2020 R$ 1.158,20
20020082/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/02/2020 R$ 2.316,40
21060060/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/06/2019 R$ 3.400,00
12060116/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/06/2019 R$ 2.432,10
31050081/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/05/2019 R$ 5.600,00
31050082/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 31/05/2019 R$ 1.158,20
22050164/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/05/2019 R$ 680,00
Registros: 7 Total R$ 16.744,90
attach_file Anexos
Título Tipo Arquivo
101/2019 Contrato Principal SMS_2019_101-2019.pdf
101/2019 Apostilamento 1_APOSTILAMENTO_SMS_2019_101-2019.pdf
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