info Empenho
Número
08080010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/08/2022
Valor
R$ 39.825,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.530.912/0001-94
library_books Licitação
Número
DP22014-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 442.500,00
Valor Total
R$ 442.500,00
assignment Contrato
Número
0293/2022-SMS
Data Assinatura
03/08/2022
Vigência
03/08/2022 - 02/08/2023
Valor Total
R$ 442.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70%, USO DOMESTICO EM GERAL. FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 8,85 | 4.500,000000 | R$ 39.825,00 |
Total | R$ 39.825,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13357
Data: 29/08/2022
Valor: R$ 39.825,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 36770 | Data Emissão: 26/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 39.825,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.825,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 94596 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220055046374 | Chave Acesso: 23220828530912000194550010000367701405704480 | Chave Verific: 23220828530912000194550010000367701405704480 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70%, USO DOMESTICO EM GERAL. FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 4500.0000 | R$ 8,85 | R$ 39.825,00 |
Total Geral: R$ 39.825,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70% DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/11/2022 | 21110036 | R$ 39.825,00 | |
Total | R$ 39.825,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |