info Empenho
Número
06110019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2024
Valor
R$ 193,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP24001-SECULT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
19/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.335,00
Valor Total
R$ 3.335,00
assignment Contrato
Número
107/2024-SECULT
Data Assinatura
22/07/2024
Vigência
22/07/2024 - 22/07/2025
Valor Total
R$ 3.335,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁGUA MINERAL 20 LITROS R$ 6,67 29,000000 R$ 193,43
Total R$ 193,43

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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