info Empenho
Número
06110019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2024
Valor
R$ 193,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com aquisição de garrafões de água mineral 20l, para atender a demanda da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
DP24001-SECULT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
19/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.335,00
Valor Total
R$ 3.335,00
assignment Contrato
Número
107/2024-SECULT
Data Assinatura
22/07/2024
Vigência
22/07/2024 - 22/07/2025
Valor Total
R$ 3.335,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 6,67 | 29,000000 | R$ 193,43 |
Total | R$ 193,43 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |