info Empenho
Número
01020237/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 2.433,40
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DETRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KQQ 2595-CE NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/RECREIO/OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SAO JOAO (TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*91.963-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-150
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 292.008,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 31/12/2019 R$ 2.433,40
Total R$ 2.433,40
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