info Empenho
Número
15050016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/05/2018
Valor
R$ 873,18
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LAMPADA LED DICROICA 5W R$ 14,43 10,000000 R$ 144,30
2 PLUG FEMEA 2P+T 10 BRANCO R$ 3,99 15,000000 R$ 59,85
3 PLUG FEMEA 2P+T 20 BRANCO R$ 2,28 15,000000 R$ 34,20
4 PLUG MACHO 2P+T 10 BRANCO R$ 3,99 15,000000 R$ 59,85
5 PLUG MACHO 2P+T 20 BRANCO R$ 1,42 15,000000 R$ 21,30
6 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO PADRÃO COELCE R$ 31,44 1,000000 R$ 31,44
7 CAIXA PARA MEDIDOR TRIFASICO PADRÃO COELCE R$ 117,14 1,000000 R$ 117,14
8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12/16 CIRCUITO R$ 61,60 1,000000 R$ 61,60
9 CAIXA SISTEMA 2 X 2 72 X 115 X 41MM DE 4 SAIDAS R$ 3,53 10,000000 R$ 35,30
10 COTOVELO EXTERNO SISTEMA X PARA ACABAMENTO 50 X 20 PAC C/10 PEÇAS R$ 15,90 3,000000 R$ 47,70
11 ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 20MM ROLO DE 50M R$ 66,23 2,000000 R$ 132,46
12 COTOVELO 90° SISTEMA X PARA ACABAMENTO R$ 1,50 10,000000 R$ 15,00
13 QUADRO DE MEDIÇÃO AREA/MURO TRIFASICO PADRÃO COELCE R$ 113,04 1,000000 R$ 113,04
Total R$ 873,18

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6012
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 873,18
Descrição / Justificativa:
Número: 595 Data Emissão: 01/06/2018 Doc. Ref.: 201806 Valor Bruto: R$ 873,18
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 873,18
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2018 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180032643816 Chave Acesso: 23180602069397000101550010000005951201806010 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 873,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. 24/07/2018 24070063   R$ 873,18
Total R$ 873,18
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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